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目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
邵阳市教育局是市人民政府主管全市教育事业的职能部门,贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,协助制定地方性教育政策及规则并监督执行;研究提出全市教育改革与发展战略和教育事业发展远、近期规划及年度工作计划,拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施工作;管理本部门教育经费;综合管理全市的普通高等和中等专业教育、幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业技术教育、成人教育、自学考试以及社会力量办学的行政管理和教学业务工作。
(二)机构设置
邵阳市教育局为一级预算单位,邵阳市教育局内设17个职能科室,分别为教育秘书科、办公室、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师工作科、计划财务科、审计科、民办教育科、维稳科、教育督导科、政策法规科、教育宣传科、机关党委、校外培训监管科、教育工会。内设二级事业单位4个,分别为邵阳市教育考试院、邵阳市毕业就业管理办公室、邵阳市基建勤工俭学管理办公室、邵阳市学生资助管理中心。
二、部门预算单位构成
邵阳市教育局只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有邵阳市教育局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3707.67万元,其中,一般公共预算拨款2087.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1620万元。收入较去年增加70.6万元,主要是将在职和离退休人员的体检费及在职人员的工会福利费纳入年初预算。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算3707.67万元,其中:
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
2024年预算为1595.15万元,2025年预算为1600.81万元,比上年增加5.66万元,增长0.35%,主要原因是:工资晋级调标。
2、教育支出(类) 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
2024年预算为2041.92万元,2025年预算为2106.86万元,比上年增加64.94万元,增长3.18%,主要原因是:在职和离退休人员的体检费及在职人员的工会福利费纳入年初预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2087.67万元,其中
1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。
2024年预算为1595.15万元,2025年预算为1600.81万元,比上年增加5.66万元,增长0.35%,主要原因是:工资晋级调标。
2、教育支出(类) 教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。
2024年预算为421.92万元,2025年预算为486.86万元,比上年增加64.94万元,增长15.39%,主要原因是:在职和离退休人员的体检费及在职人员的工会福利费纳入年初预算。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1623.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 2084.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育综合改革经费支出383万元,主要用于援疆、督导、招教、职成教育等方面;提升高中教师专业素养;提高我市中小学生教学质量;促进幼小有效科学衔接,我市特殊教育融合教育、心理健康等工作有序发展;职称评审支出80万元,主要用于职称评定等方面;违规办案经费 1.6万元,主要用于办案开支;教师资格证考试450万元,主要用于教师资格证考试笔试和面试开支;普通高考报名考试1170万元,主要用于高考、学考、自考、成考、研考、英语等级考试等各类考试支出。
五、政府性基金预算支出
2025年邵阳市教育局没有使用政府性基金拨款安排的预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年邵阳市教育局机关运行经费财政拨款预算261.82万元,比2024年预算增加33.19万元,增长14.52%,主要是工会经费纳入预算。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关“三公”经费预算数为 13万元,其中,公务接待费 3万元,公务用车购置及运行费 10万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 10万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.5万元,主要是厉行节约,严格控制经费支出。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 2万元,拟召开4次会议,人数450人,内容为全市教育工作会议、统计工作会议、招生工作会议、基础教育工作会议、维稳工作会议、各类考试会议;培训费预算2万元,拟开展8次培训,人数200人,内容为 事业编人员继续教育培训、学生资助培训、审计业务培训、职成教育培训、事业统计培训 ;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额432.85万元,其中,货物类采购预算 53.85 万元;工程类采购预算0 万元;服务类采购预算379 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车 2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额3707.67万元,其中,基本支出1623.07万元,项目支出2084.6万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025年部门预算表
主办单位:邵阳市教育局
联系电话:0739-5603977